shkolakz.ru   1 ... 9 10 11 12 13




Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный

год


План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель

тысяч тенге

282 653,7

293 822

371 704

369 356

369 950

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

282 653,7

293 822

371 704

369 356

369 950



Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:


Обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами и осуществление мониторинга за их техническим состоянием.

Увеличение расходов связано с увеличением количества обслуживаемых водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Количество обслуживаемых водохозяйственных объектов

объект

192

190

200

200

200




Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014


2015

2016

2017

2018

Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием

тысяч тенге

7 361 676

6 707 062

7 087 480

7 087 480

7 087 480

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

7 361 676

6 707 062

7 087 480

7 087 480

7 087 480



Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Проведение природоохранных попусков»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Проведение природоохранных попусков.

Восстановление и поддержание естественного состояния водных объектов с целью:


  1. Ликвидации процессов деградации и опустынивания в низовьях реки Шедерты;

  2. заполнения и подпитки водой озерных систем Кызылординской области;

  3. заполнения и подпитки водой озер Тенгиз-Коргалжынского государственного заповедника.

Увеличение расходов связано с увеличением тарифов на услуги по подаче воды.



Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Объем природоохранных попусков


млн. м3

1 340

1 340

1 340

1 340

1 340




Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Проведение природоохранных попусков

тысяч тенге

2 950 035


3 330 163

3 749 626

3 749 626

3 749 626

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

2 950 035

3 330 163

3 749 626

3 749 626

3 749 626


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов.

Изменение расходов по подпрограмме связано с изменением количества проводимых работ.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016


2017

2018

Количество обновленных генеральной и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов

ед.

1

4

1

1

1

Количество проведенных аналитическо-исследовательских работ в области использования и охраны водных ресурсов

ед.

4

4

4

6

3

Выпуск ежегодного издания государственного водного кадастра тиражом


ед.

90

90

90

90

90

Количество проведенных заседаний Бассейновых советов


ед.

13

13

13

13

13




Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период


2014

2015

2016

2017

2018

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

тысяч тенге

404 930

238 438

232 536

306 550

206 200

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

404 930

238 438

232 536

306 550

206 200


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Программно-целевое финансирование научных исследований и мероприятия в области водного хозяйства»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

В рамках подпрограммы будет осуществляться реализация 2-х научно-технических программ:

1. Управление водными и земельными ресурсами на рисовых оросительных системах Казахстана;

2. Научное обеспечение рационального использования водных ресурсов и разработка технологий мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Уменьшение финансирования связано с ограниченными возможностями республиканского бюджета.

Показатели прямого результата


Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Количество разработанных технологий

ед.




8

7

5




Количество разработанных рекомендаций по инновационным ресурсосберегающим технологиям в области водосбережения в ирригации, мелиорации орошаемых земель и управления водными ресурсами

ед.




2

4

12




Количество разработанных методик

ед.




3

1







Количество созданных баз данных

ед.


2











Количество созданных электронных карт

ед.




3

2

1




Количество созданных Web-ГИС систем

ед.







1







<< предыдущая страница   следующая страница >>