shkolakz.ru   1 ... 10 11 12 13




Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный

год


План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Программно-целевое финансирование научных исследований и мероприятия в области водного хозяйства

тысяч тенге

220 470

235 184

125 196

125 196




Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

220 470

235 184

125 196

125 196





Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений в области водного хозяйства»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;


текущая/развитие: текущая.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Реализация подпрограммы направлена на материально-техническое оснащение РГУ для проведения мониторинга за мелиоративным состоянием и выполнением мелиоративных мероприятий на орошаемых землях, разработку рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние

ед.







1







Количество приобретаемых нематериальных активов

ед.







9







Расходы по бюджетной подпрограмме


Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений в области водного хозяйства

тысяч тенге







53







Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге







53








Код и наименование бюджетной подпрограммы: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: развитие.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Реализация республиканских бюджетных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения гарантированной и качественной питьевой водой, восстановление, реабилитацию, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях.


Проведение реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений для обеспечения транспортировки и подачи поливной воды для целей орошения.

Уменьшение финансирования связано с ограниченными возможностями республиканского бюджета.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Количество строящихся (реконструируемых) водохозяйственных объектов

ед.

61

50

14

12

9





Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014


2015

2016

2017

2018

Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений

тысяч тенге

21 307 889,2

19 965 053

6 232 013

8 030 681

8 073 305

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

21 307 889,2

19 965 053

6 232 013

8 030 681

8 073 305


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 115 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение водности поверхностных водных ресурсов»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление целевых трансфертов и бюджетных субсидий;

текущая/развитие: развитие.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Предоставление трансфертов для реализации местных бюджетных программ развития, направленных на проведение дноуглубительных, руслоочистительных, берегоукрепительных работ и гидротехнических мероприятий в целях увеличения пропускной способности водных объектов, повышения водности и улучшения гидрогеологического режима водных объектов.

Улучшение водообеспеченности регионов.

Уменьшение финансирования связано с завершением реализации проектов и ограниченными возможностями республиканского бюджета.



Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Протяженность дноуглубительных работ для повышения водности и улучшения гидрогеологического режима реки Урал в пределах Атырауской области по реализуемому проекту

метр




6 000

6 930







Протяженность реки Шу, на которой произведены берегоукрепительные работы в Жамбылской области вдоль государственной границы Республики Казахстан

км




35,39










Протяженность реконструированной реки Усолка

км




24,7













Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение водности поверхностных водных ресурсов

тысяч тенге

4 743 768

3 625 287

587 395







Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

4 743 768

3 625 287

587 395









Примечание: расшифровка аббревиатур:


МСХ – Министерство сельского хозяйства

КВКН – Комитет ветеринарного контроля и надзора


КЛХЖМ – Комитет лесного хозяйства и животного мира

МЭБ - Международное эпизоотическое бюро

АПК – агропромышленный комплекс

ЕАСУ – Единая автоматизированная система управления

ППРК – постановление Правительства Республики Казахстан

КРС – крупный рогатый скот

МРС – мелкий рогатый скот

НУХ – Национальный управляющий холдинг

РГУ – республиканское государственное учреждение

МРП – месячный расчетный показатель

СХТП – сельхозтоваропроизводитель

НДС – налог на добавленную стоимость

НИР – научно-исследовательская работа

НИОКР - научное исследование и опытно-конструкторская работа

АО – акционерное общество

СИКЦ – сельский информационно-консультационный центр

ПРООН – программа развития Организации объединенных наций



<< предыдущая страница