shkolakz.ru 1 ... 9 10 11 12 13

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по-
казателя

На начало
отчетного периода

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

406

406

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

1 346 746

1 339 854

Резервный капитал

430

20

20

в том числе:

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431

20

20

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432






Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)


470

3 075 006

1 801 902

Итого по разделу III

490

4 422 178

3 142 182

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510







Отложенные налоговые обязательства

515

4 174

8 249

Прочие долгосрочные обязательства

520







Итого по разделу IV

590

4 174

8 249

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

148 568

31 893

Кредиторская задолженность

620

568 635

456 021

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

191 150

198 914

задолженность перед персоналом организации


622

22 732

29 191

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

6 225

10 638

задолженность по налогам и сборам

624

76 857

46 408

прочие кредиторы

625

271 671

170 870

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630




18 919

Доходы будущих периодов

640

268

142

Резервы предстоящих расходов

650




1 137

Прочие краткосрочные обязательства

660







Итого по разделу V

690

717 471

508 112

БАЛАНС

700

5 143 823


3 658 543

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах











Арендованные основные средства

910

31 667

29 060

в том числе по лизингу

911

31 367

28 760

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

6 601

14 667

Товары, принятые на комиссию

930







Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

48 114

48 051

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950







Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

206 931

44 611

Износ жилищного фонда


970

1 971

613

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980







Нематериальные активы, полученные в пользование

990







ОС(аренда и ОУ),Программные продукты,Прочие




178

26 271




Руководитель







Маркин М.А.

Главный







Шуварикова Е.И.




(подпись)




(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)




(расшифровка подписи)



«




»

октября

20

07

г.


<< предыдущая страница   следующая страница >>